沿海集團開展內部審計業(yè)務培訓
2021-04-14
為進一步提升審計業(yè)務能力,更好開展集團內部審計部工作,4月13日,集團邀請市審計局專家,為子公司內審工作負責人和相關業(yè)務骨干開展內部審計業(yè)務專項培訓。
內部審計指導監(jiān)督處處長李鋒圍繞內部審計是什么、內部審計干什么、如何進行內部審計及國家審計如何與內部審計形成監(jiān)督合力四個方面詳細、生動的為大家作《如何充分發(fā)揮內部審計的職能作用》主題講座。
企業(yè)審計處處長孟亮,為大家作《國有企業(yè)審計簡介》講座,他結合實際案例著重介紹了南通企業(yè)審計開展情況、國有企業(yè)審計的發(fā)展和總體要求、國企領導經(jīng)濟責任審計的方法和重點、做好國企領導經(jīng)濟責任審計的關鍵點等方面。
兩位專家細致詳細的講解,使集團內審相關人員更加深刻的認識到內部審計的重要性,并理解和掌握了實際操作的流程及方法,受益匪淺。
講座最后,集團副總經(jīng)理陸雁指出,此次內審工作嚴格按照黨委部署要求開展,覆蓋面全、工作量大、持續(xù)時間久,希望全體內審人員和各被審單位能夠提高認識、強化責任;高度重視、切實履責;積極配合、全力支持;加強管理、遵章守紀,不辜負集團黨委對大家的信任和肯定,以高度負責的精神和卓有成效的工作,扎實配合集團開展內部審計工作,助力企業(yè)完善內控體系、提升經(jīng)營效益、規(guī)范經(jīng)營行為。 |